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会计岗位职责描述 30句菁华

日期:2022-12-03 00:00:00

1、独立完成全盘账务处理的能力,熟悉账务处理能力;

2、完成领导安排的其他工作。

3、负责一般纳税人企业的全盘账务处理,熟练使用财务软件,编制财务及日常管理报表;

4、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;

5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;

6、完成领导交代的其他工作任务。

7、负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点

8、增值税开票处理,对接代帐及管理报表的出具

9、负责公司的日常财务核算,进行原始单据的审核,编制记账凭证,登记及保管各类账簿;

10、审查公司对外提供的会计资料;

11、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

12、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作,编制相关财务报表、统计表格等;

13、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序,经批准后组织实施与监督执行;

14、完成上级交办的其他日常事务工作。

15、做好会计核算,正确、及时、完整地处理账务。

16、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,参与经济活动分析,提出加强管理,增收节支,提高效益意见和建议,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议。

17、认真完成领导交办的其它工作任务。

18、负责完成领导安排的相关日常财务工作。

19、负责借款、报销等原始票据审核,确保借款、报销流程符合公司相关制度要求;

20、负责日常费用核算,确保账务处理及时准确;

21、负责研发项目管理,配合完成各项目中期、结题验收审计等;

22、负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,银行账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚。

23、负责发票的购买、核销与管理,认真保管发票,严禁丢失。

24、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求,做到票、账、货、款一致;

25、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;

26、编写会计相关的各类报表。综合统计并分析公司资金流量等情况;

27、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报及年度审计工作。

28、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。

29、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

30、完成领导交给的其他工作。


会计岗位职责描述 30句菁华扩展阅读


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展1)

——会计工作岗位职责描述 60句菁华

1、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。

2、负责集团上报资料的收集和编制。

3、拒绝接受不真实,不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。

4、认真执行公司制定的报销审批制度,按程序审批。

5、做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。

6、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况,数字要真实、准确,每月进行一次盘点。

7、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

8、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用情况。

9、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。

10、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。

11、依据税法规定,制定税收管理政策,处理公司各项涉税事宜。

12、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况,及时对账,跟进流程;

13、季度询函对账,年度审计资料提供;

14、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作;

15、独立完成公司总账工作,包括:日常报销、借支、采购等业务单据审核,账务处理和报表编制;

16、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析,按要求及时上报;

17、坚持对预算的执行情况,进行基本的数量分析,检查资金的使用效果,挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。

18、负责日常收支的管理和核对;

19、负责开具各项票据;

20、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定;

21、熟悉各种税收政策,及时进行申报、纳税;

22、负责公司财务软件的正确运行及数据安全;

23、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

24、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;

25、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

26、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

27、审查、建管公司会计凭证和财务报表,进行经营情况分析,对异常现象提出预警分析;

28、围绕项目的年度预算,发挥财务部的监督管理职能,推动预算执行;

29、做事积极,能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案;

30、业务主管职位,独立负责财务工作,给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动;

31、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

32、按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

33、负责公司日常的费用报销。

34、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;

35、组织开展会计核算工作,根据国家统一的会计制度,结合公司实际情况,拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告,保障财务信息的质量;负责财务分析工作,分析公司财务状况,为公司经营决策提供依据;

36、统筹资金管理工作,审核资金类报表;

37、完成上级交办的其他事项。

38、收集原料、包材的采购价格信息,bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息,协助上级完成成本分析和统计;

39、定时安排存货盘点与对帐,保证账账相符、账实相符;

40、负责分析、跟踪、监督库存管理,对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

41、负责成本类报销业务审核,审核原始凭证及合同,并填制相关记账凭证;

42、项目成本结算,及时结算各项目成本,能准确提供各型号产品成本数据;

43、负责采购合同台账登记与备案;

44、负责日常凭证审核,指导会计正确核算,编制会计报表;

45、按照公司制度审核费用报销单据,负责填制公司会计凭证,审核、保管各类会计凭证;

46、负责员工工资表的编制发放,以及绩效的核算;

47、公司日常财务核算,审核记账凭证进行会计处理,做到账务真实、内容完整、账务相符,负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

48、进行会计入账及核算,月度结账及月度对账;

49、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;

50、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

51、公司全盘账的操作,账套的制作与保管;

52、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理,总分类账、日记账等账簿处理,财务报表及会计科目明细表;

53、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

54、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

55、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

56、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录。

57、审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗。

58、做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报。

59、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;

60、应收账款管理,以及其他外部往来对账工作;


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展2)

——会计工作岗位职责描述 50句菁华

1、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。

2、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

5、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用情况。

6、会计调离本岗位时,要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

7、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。

8、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。

9、季度询函对账,年度审计资料提供;

10、审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

11、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符。

12、独立完成公司总账工作,包括:日常报销、借支、采购等业务单据审核,账务处理和报表编制;

13、独立完成公司税务相关工作,包括:核算各项税金及开票及申报;

14、协助完成上市公司定期信息披露的财务数据整理工作及协助公司*补助等科技项目申报工作。

15、当好领导的参谋助手,管理并用好学校资金,量入为出、统筹兼顾,合理安排,保证重点。

16、编制财务计划,及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。

17、审核供应商《购销合同》并跟进款项支付及进项发票回票情况;

18、核算各项目工程款项;

19、定期对固定资产、低值易耗等核算管理;

20、熟悉各种税收政策,及时进行申报、纳税;

21、负责各类票据的合法性和规范性审核;

22、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

23、负责应收账款的账龄分析管理;

24、现金流水账、银行流水账登记;

25、完成上级领导交办的其他工作。

26、月末结账及纳税申报;

27、负责年度预算的编制与成本控制,对各项收入和成本予以比较分析,提出合理建议;

28、监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划;

29、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

30、完成领导布置的其他工作。

31、做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;

32、及时完成领导交办的其它工作。

33、根据公司要求制作每月公司利润表,定期向主管领导汇报情况;

34、建立和完善公司各项财务管理制度,组织撰写和更新工作流程指引,用于指导下属开展财务工作;

35、制订部门的工作计划,完成对各项工作任务的分配,指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;

36、负责酒店板块账务处理和出财务报表;

37、供应链账户核查及管控,检查供应链单据并与*台账存数及外部仓库账存数比对,保证供应链数据准确及时完整;

38、负责分析、跟踪、监督库存管理,对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

39、负责应付、预付往来款的核对,做好账龄统计工作;

40、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;

41、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;

42、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。

43、完成成本核算,核对仓库/生产/销售的数据并进行帐务处理及分析总结;

44、财务预算、财务核算、会计监督和财务管理;

45、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

46、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

47、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。

48、按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表。

49、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;

50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本,对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展3)

——会计岗位职责 50句菁华

1、不断学习钻研,提高岗位技能,作好总帐会计的助手。

2、协助主办会计开展工作,做好会计业务,搞好会计核算和分析。

3、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。

4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。

6、负责管理并登记材料明细帐,并定期与仓库进行核对。

7、完成上级领导交办的其他事务。

8、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

9、按照国家统一会计制度的规定,负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

10、编制月度、季度、年度会计报表,做好财务和结算工作;

11、编制记帐凭证,做好计帐、算帐、结帐、报帐工作,做到凭证合法,手续完备,帐目健全;

12、做好与外协单位的对帐工作,定期结帐、对帐,经常分析,按时报帐;

13、收集财务总监所需要的各方面信息,加以整理分析向财务总监提供利用。

14、完成领导交办的其他工作。

15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度;认真贯彻执行国家相关会计法律法规,按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作,与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

16、商场续约,跟进各商场合同条款到期续约;

17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责,考核控制财务部员工的工作质量。

18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;

19、费用核查,核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确;

20、负责公司全盘帐务处理;

21、具有扎实的会计知识及账务处理能力,熟悉最新财务法规和税务政策,熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程,能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);

22、严格执行董事会决议,编制年度财务分析报告,进行财务评价,提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益,促使公司资产保值增值。

23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作;

24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表;

25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计,确保资金业务数据及时入账。

26、领导安排的其他各项工作。

27、完成上级交办的其他事项。

28、配合公司内外部的审计工作;

29、上级交办的其他事宜。

30、完成主管领导和校长布置的其他工作。

31、按月做好国税、地税纳税申报工作。

32、对成本费用进行监督,以保证用尽可能少的投入,获得尽可能多的产出。

33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督,以保证经济管理活动的科学、合理。

34、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。

36、公司支票由出纳员专人保管。

37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度,服从财务经理工作安排,维护公司经济利益。

38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

39、职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,一律不借。

40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核,编制各种统计报表、台帐,按时向总经理和主管部门提供分析统计资料

42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项,做到账账相符,账册相符,账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票,如因签发空头支票而受到银行罚款时,其罚款应全部由会计员负担。

43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册,办理交接手续。

45、确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;

46、2年以上企业会计工作经验,具有物业会计工作经验

47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作,确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。

49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求,进行各项经费的审核工作,并编制会计分录,打印记帐凭证,每天与出纳核对现金与银行日结单,保证会计信息合法、准确、真实、完整。

50、负责清理、催收各项经费往来帐目。


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展4)

——质量岗位职责 60句菁华

1、负责公司质量事故的处理。参与由于产品出玫引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。牵头组织调查、分析、仲裁、协调各种质量纠纷,并明确的提出处理意见。一般质量事故,由本部全权处理,重大质量事故,本部提出处理意见,报制造部经理签署意见后,报质量部经理办公会议讨论,经质量部经理签字同意批准后,下文处理。

2、协助做好质量活动的质量记录,如隐蔽工程验收记录、技术交底(复核)检查记录等。

3、不断引进输血新技术,组织本科人员积极开展血液和输血技术的应用研究,努力开发新产品,提高血站经济效益。及时做好科研课题申报工作。

4、参加审定各产品的生产工艺、操作细则、质量标准、标签、包装及说明书。

5、征求用户对本单位产品的意见,参加产品质量事故的分析工作,并协助开展产品不良反应的调查工作,及时向血站领导和质量管理领导小组汇报。

6、协助组织开展全院性医疗质量教育,贯彻落实全面医疗质量管理思想。

7、经常不断地对各项医疗工作制度的落实情况进行检查、考核、反馈,提出整改意见并督促落实,确保基本医疗质量。

8、及时了解并掌握在临床中暴露出的医技质量缺陷,在投诉和满意度调查中发现的质量缺陷,应深刻剖析,并及时整改。

9、加强自身建设,不断学习医疗质量控制新技术、新方法,总结医疗质量管理的经验与教训,提高医疗质量管理水*。

10、完成科室主任交办的其他工作任务。

11、按规定每月登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全

12、负责对质量信息的收集、整理、分析、传递,并定期统计。

13、根据项目部经理安排,处理合作工厂之间的协商、协调、检查、确认等工作;

14、对合作工厂的配套厂家进行考察,提出生产、质量管理过程的问题,并跟踪整改过程,确认整改效果;

15、负责产品的质量评价,包括产品评价方法的建立、维护、优化和有效性评价,组织实施供应商管理、过程能力分析及过程监控;

16、对投诉产品进行分析处理,协同部门提出改进,同时协助跟踪产品的质量情况;

17、上级指派的其他工作任务。

18、熟悉国家医疗器械方面的法律法规优先考虑。

19、根据业主,监理的要求,确定工程竣工资料版本和各类信息交流方式

20、制定并编写相关产品的检验文件

21、组织每周的质量会议

22、协助质量经理完成对客户投诉的分析

23、定期督导采购员采购物资及外协加工必须在合格供方中进行,并对各环节的质量负责;

24、负责供方的评定,建立合格供方/外协加工厂商档案,并做好物料采购成本控制和合理库存控制,以便提高资金周转率;

25、负责管辖栋号的技术工作,参加图纸会审,参与施工设计和施工方案的制定。

26、协助工程师解决施工中遇到的各类问题。配合质检工程师对分部、分项工程进行检查验收,把好质量关。

27、负责施工现场的安全及文明施工的检查工作,对违反规定施工的要予以制止,

28、8年以上本行业质量管理工作经验;5年以上本行业质量管理中、高层管理经验;质量体系建设及认证工作经验;3年以上本行业国内著名品牌高层质量管理经验者优先;

29、主持拟定、完善各种产品相关原材料、半成品及成品的检验标准(含允收标准和抽样标准);

30、负责做好产品质量相关台账工作。

31、熟悉现场施工工艺和相关验收规范、规程、标准,具有把控现场关键点的能力;

32、沟通协调能力以及计划执行能力较强,具有一定的组织检查管理能力。

33、负责与无缝钢管质量管理相关的其他工作。

34、主持公司产品性能分析、技术可行性研究与评定工作;

35、根据GSP要求对公司实行全面质量管理和国家相关政策、法规对公司经营实行监督、编写和修改质量管理文件;

36、具备3年以上技术支持服务工作经验,1年以上技术管理工作经验;

37、工作认真、负责、细致。

38、宣传贯彻执行有关质量方针、政策、法规,推进规范药房建设工作,并督促执行药品质量管理的规章制度。

39、坚持原则,掌握标准,指导质量管理、验收、养护人员做好药品质量的验收养护和管理工作,开展质量管理活动,严格把好质量关。

40、负责首次进货企业和首次购进品种的质量审核。

41、负责不合格药品报损的审核工作,负责填报销毁申请和销毁记录,并对销毁过程进行监督。

42、编制产品/零件检验规范和产品审核指导书;

43、对违反国家规定、规范和忽视工程质量的有关单位和个人提出批评和处理意见,对不符合质量标准的工程,有权责令停工,行使质量否决权。

44、负责品质异常原因的分析,提出报告及跟踪各种质量信息。

45、负责召开质量分析会,拿出解决方案;反馈严重质量事故的处理;解决生产过程中出现的质量问题;

46、有高度的工作责任心,严谨认真的工作态度,工作细心稳重,善于观察分析问题;

47、负责退回或问题产品的检验、验证工作;

48、年龄:35-50岁,具有高等院校大专以上或同等学历。

49、受过质量认证机构的专业训练

50、严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责。

51、负责组织质量管理、计量管质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行。

52、负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核,及时处理和解决各种质量纠纷。

53、进行物料(原料、包装材料)、中间体、产品、稳定性样品、回收品等仪器分析。

54、负责质量检查,并对查出的质量缺陷的整改情况进行验证

55、对生产异常、检验异常的调查与处理

56、在检验过程中发现无法解决的问题,及时汇报到公司。

57、qc经验8年以上,能适应驻厂或经常出差的工作模式;

58、协助管理者代表组织开展内部质量审核活动,并对不合格采取纠正措施的实施效果进行跟踪验查及验证。

59、负责质量体系文件、资料和资料编码的归口管理。

60、制程品质异常分析及管控,完善质量控制计划;


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展5)

——销售岗位职责 60句菁华

1、在销售总部领导下,和各部门密切配合完成工作。

2、听从销售经理(番禺销售经理)工作分配,认真执行《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》等及有关法规,依法经营,安全合理销售兽药;

3、兽药销售应定时定期将资金回笼,门市销售的应现卖现付。

4、负责市场调研和需求分析;

5、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

6、有较强的事业心,具备一定的领导能力。

7、负责销售团队各种数据的统计及分析;

8、销售团队业务管理的上传及下达;

9、销售总监安排的其他任务;

10、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

11、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)

12、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况。

14、协助所分工区域代理商开拓二级市场和终端客户。

15、负责所分工区域的产品形象、宣传推广工作。

16、销售回款完成率

17、市场开拓完成率

18、有高度责任心、吃苦耐劳

19、具有有较强的风险意识,责任心强,工作严谨;

20、具有良好的团队合作精神,能承担工作压力。

21、负责办理预售许可证资料的录入、审核工作。

22、督促销售人员和客户提供银行所需的前期资料。

23、培训市场调查与新市场机会的发现;

24、新项目市场推广方案的制定;

25、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理;

26、拟订(年、季、月)度销售计划,分解目标,报批并督导实施;

27、关注所辖人员的思想动态,及时沟通解决;

28、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定;

29、及时对下级工作中的争议作出裁决;

30、对销售部工作目标的完成负责;

31、对销售部负责监督、检查的规章制度的个情况负责;

32、对所属下级的工作有监督、检查权;

33、对直接下级有奖惩的建议权;

34、与准客户商讨其对设备的需要,并且给用户提出购买设备型号的建议。

35、监督地区的、本地的销售经理和他们的工作人员。

36、检查工装、工牌的穿戴,不许穿拖鞋、吊带裙、露脐装等奇装异服;

37、爱护公物,带头做好售楼处、样板房的清洁卫生工作;

38、做好在定期内对楼盘收取的定金,并熟悉掌握开具收据、支票、本票、汇票等手续流程;

39、协助业务人员做好上门顾客的接待和电话来访工作;在业务人员缺席时,及时转告其顾客信息,妥善处理。

40、2 对寄出的货物等经行登记,进行货物跟踪,确保安全快捷送达顾客手中,并跟顾客进行核实。

41、参加公司领导与外商的业务洽谈,作好记录,并负责有关合作协议和销售合同的起草工作。通过多种渠道积极开展与外贸公司及外商的联系,主动推销产品。

42、负责与外经外贸有关的日常传真、函件的翻译、处理,以及有关样品的邮寄工作。

43、认真做好债权债务的清理工作,主动配合财务等相关部门,想方设法,力争盘活陈帐、死帐、呆帐,全面推动清欠工作。

44、积极、认真、负责地做好销售代表的成绩、业绩统计工作,使销售代表能够以信任、放心的心理状态全力以赴做好项目的销售宣传工作。

45、负责全体销售人员的晨会签到,严明工作纪律。

46、晨会结束后,须认真打扫责任内的卫生,注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌、垃圾桶等公司内、外的清洁。

47、销售顾问应保持办公场所的清洁,办公服务器应有序放置。办公电话不能公话私打,办公室内不能谈与工作无关的话题。

48、公司营销计划和政策执行的督查考核者,VI形象的维护和推广。

49、具备装修的基本知识;

50、具备一定培训能力;

51、针对各店铺(包括代理商)的扶持,树立店员和代理商的信心,引导规范经营;

52、及时接受顾客及代理商的投诉,认真处理、及时反馈;

53、以月为单位,评估各店铺、加盟店的盈亏率,提出合理化建议。

54、针对自营店的店长、导购胡培训及监督考核工作;

55、考察加盟店铺的商圈、人气、框架结构,所处区域的消费能力等;

56、协助新区域市场的拓展工作,提出下一步的工作思路及建议。

57、对企划提出的活动具体方案进行选择和预估,提出合理性建议;

58、向各店铺、代理商做好卖场的促销 pop和货品陈列以及气氛引导;

59、严格按公司规定的统一说辞向客户介绍产品,不做过分的夸 大及不切实际的承诺;

60、培训养市场意识,及时反映竞争对手及同类项目的情况。


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展6)

——会计主管的岗位职责 40句菁华

1、监控公司成本费用状况,监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

2、提供的各项财务数据准确,能如实反映公司生产经营状况。

3、负责对运营资金的安排与费用的审核,监控公司流动资产的状况。

4、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

5、负责本部门的日常管理工作。

6、负责板块财务工作的协调处理;

7、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证,至少三年以上同岗位工作经验;

8、根据公司财务制度,完成财务报表;编制公司财务预算、财务分析报告、资金计划等;

9、负责公司经营会计、内部经营测算分析,公司财务报表报送;

10、领导交代的其他工作

11、完成上级领导交办的其它工作。

12、根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策,结合本单位实际情况,主持起草本单位具体会计制度及实施办法,科学地组织会计工作,并领导、督促会计人员贯彻执行;

13、落实财务部门岗位职责和人员分工,严格按照本公司会计制度和其他规定开展本公司的日常财务工作,加强会计核算及财务管理;

14、搞好财务部门人力资源管理,建立业务学习制度,组织财务部门人员学习业务,不断提高财务部门的整体素质;

15、按照国家会计制度及企业会计准则的规定,使用会计电算化正确进行会计核算,账务处理做到手续齐备、附件齐全、数字准确、账目清楚、及时有效;

16、负责销售单据、发票的审核开具工作,负责各项业务款项发生、回收的监督;

17、负责工资发放及日常费用报销等支付工作;

18、及时完成部门领导交办的其他工作。

19、变质成本费用预算,并对预算执行情况进行分析;

20、编制会计报表,编写财务情况说明书,对外报送各种会计报表和数据;

21、负责年度预算的具体编制。

22、完成内部管理报表和外部财务月报的编制。

23、负责公司年度所得税汇总清缴工作等。

24、协助公司进行财务管理的日常工作,包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等;

25、统计、打印、呈送、登记、保管各类报表、报告;

26、协助上级组织、拟订公司整体税务计划;

27、根据客户提供的数据,进行内部数据处理并核对无误;

28、根据客户实际,收集账务结算相关的资料;

29、良好的逻辑思维能力和沟通能力。

30、做好现金盘点及固定资产盘点工作,及时核对业务及财务数据;

31、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表;

32、完成领导交办的其他任务。

33、负责编制月(次月5日前报完)、季、年(次月10日前报完)的财务报表,保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符,及时准确对内、外部门提供财务信息。此外,根据企业内部管理的需要,不定期编制管理费用明细表;每月编制往来账项表。

34、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。

35、编制月度资金支出计划,监督、控制计划执行:月初审核各部门报来的资金支出计划,编制公司月度资金支出计划,报上级批准;协助组织月度资金*衡会;收集、整理资金计划执行信息,编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料;汇总掌握子公司资金支出计划情况。

36、负责与银行、税务等部门的对外联络。

37、负责对原始凭证的真实性、合法性进行符合,及时结账,定期对账,做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符、报表及时。

38、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作,做到不符合要求的凭证拒绝签发,及时督促应收款项的催收,随时提供往来账户的情况。

39、负责固定资产和无形资产的核算工作,做到正确计提折旧、无形资产的摊销。

40、负责税票的填写工作,本着对公司负责的原则,准确填写税票,依法及时纳税。


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展7)

——保管员岗位职责 30句菁华

1、保管员在材料主管的领导下,相互配合并相互监督,对所属仓储设备、仓储物资的管理、保管工作负责,任何个人未经批准、许可,不得擅自损坏、占用仓储设施和仓储物资。

2、学习物资保管专业知识和管理知识,认真搞好各类物资的保管工作,杜绝因保管不善造成的物资丢失、报废、损失,出现问题应及时汇报。

3、保持库区整洁,库内物料按规范分类、合理安排物料在仓库内或工地现场的存放次序,按物料种类、规格、分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。

4、搞好仓储设施、机具、工具等的维护保养工作,定期检查,做好仓库安全保卫工作和安全防火工作。

5、存货出库执行先进先出原则。

6、因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册,办好交接手续。

7、对发出需要外协加工的材料,必须按“外协加工管理制度”执行,保管员同时做好备查记录,随时掌握外协收、发存及废料回收情况。并每月与负责往来的会计人员核对一次。

8、根据宴会、自助餐、冷餐会等客情通知,及时配备餐具和用具。

9、完成上级交办的其他工作。

10、有较强的事业心和责任心,工作认真仔细。

11、对仓库、收发区进行现场监督管理、5S管理

12、在学校领导的支持下,财产管理员要学会分级管理,将财产的管理、使用,责任落实到有关部门和个人,实行管理使用责任制,并将财产管理使用情况及时上报学校领导和资产管理中心,并保证内容完整,数字准确,报送及时。

13、执行物资管理中与仓库有关的SOP,确保仓库作业顺利进行;

14、负责相关单证的保管与存档;

15、部门主管交办的其它事宜。

16、1年以上相关领域实际业务操作经验,有外企相关领域工作经历者优先考虑;

17、熟悉电脑办公软件操作,懂得SAP操作者优先考虑;

18、积极耐劳、责任心强、具有合作和创新精神。

19、物品验收时,对购进物资要一一核对,登记入库,物单相符,价目清楚,并按月向会计室汇报固定资产的增减数。

20、*时应定期检查各班公物的保管、使用情况,并认真做好记录,发现问题及时向领导汇报。

21、严格执行出入库制度,凭发票验收,在入库单上签字*库,对库存物资妥善保管,分类码放整齐:凭出库单发料、发料准确,领料人签字,发现问题及时向领导汇报。

22、严格以帐管库,做到账实相符,日清月结。各种报表在每月26日上报,上报报表要及时准确。

23、严格按时对食堂发放原材料,检斤过称,不准任何借口性刁难食堂,主动与食堂负责人和采购人员协调好工作关系。

24、严格执行仓库管理制度,负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

25、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划,在批准后贯彻执行。

26、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作。

27、完成公司领导临时交办的其他任务。

28、严格考勤,按时上下班。

29、领用物品、材料,必须凭物品领用单,使用负责人签字、总务主任批准方能发放。

30、经常清点库存物资,重要物资做到每月清点一次,发现物品不足,应及时请购。

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