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会计的工作内容和职责 100句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、与有关部门拟订固定资产的核算与管理办法;

2、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

3、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

4、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

5、按国家统一会计制度规定设置会计科目;

6、划清费用的开支范围及营业内外收入;

7、认真计算财务成果及各种税金;

8、完成上司安排的其他任务。

9、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

10、办理捐款和总会经费的现金收付工作。

11、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度;认真贯彻执行国家相关会计法律法规,按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作,与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

12、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责,考核控制财务部员工的工作质量。

13、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划,审核各项付款活动,管好资金。

14、完成总经理布置的其他工作。

15、处理全盘帐务,填写凭证、登记账簿、出具报表;

16、负责日常的税收筹划方案设计,计算税费及纳税申报;

17、负责公司固定资产的财务管理,确保帐实准确。

18、每月编制银行对账单,并与银行对账。

19、负责公司销售开出并核对工作。

20、保管现金及支票

21、负责产成品盘点的监盘工作,确保产成品账实相符

22、审核科目余额,做到账证、账账、账表相符。

23、协调出纳和仓库的工作。

24、每月进行各类税务申报,统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。

25、完成上级领导安排的其他工作。

26、增值税开票处理,对接代帐及管理报表的出具

27、对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购

28、熟悉外账处理和相关报税流程,负责各项税务申报、对外账务业务的办理和客户收账款管理工作;

29、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作,规避企业涉税风险,依法纳税;

30、熟悉工商税务要求,掌握税务操作和技巧,降低企业税负,提高利润;

31、完成上级领导下达的其他工作任务。

32、负责购买及开具发票、支票入账等;

33、审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

34、协调出纳员进行资金业务管理。

35、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。

36、负责公司费用、运营成本及利润的核算,计算各类应交税金,办理纳税工作;

37、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。

38、按照规定,每月核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

39、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。

40、国定资产和低值易耗品的登记和管理;

41、负责会计资料整理及归档工作,定期备份财务软件数据,确保会计档案归档的完整;

42、负责准确的核算生产成本,进行成本、开支的事前审核,对生产成本进行监督和管理,督导成本控制及清点存货,进行成本分析;

43、进行财务数据的`分析和评价,向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;

44、积极配合其他同事的工作及完成上级领导临时交办的其他任务

45、负责公司按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法;

46、根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符;

47、负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,账务处理是否符合制度规定,做到账目清楚,数字准确,结算及时;

48、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;

49、每月根据财务数据编制财务报表,并对财务相关资料进行整理、归档,做到账实相符、账表相符、账账相符;

50、对数据敏感,有财务报表分析能力;

51、上级交办的其他工作。

52、每月核对与供应商的往来;

53、制定公司财务制度;

54、负责全盘账务处理,审核合同账款、业务款项支付及日常费用报销;

55、负责处理客户公司的账务、纳税申报和税款缴纳。

56、审核各项支出及报销,严格按照财务制度控制公司成本费用;

57、负责出具财务报表;

58、协助主管完成其他日常事务性工作。

59、每月底,账务人员应结出进货、发货数和结存数,每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科,做到账账相符。

60、按制度规定,提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料,以及各种收据,为加强医院管理提供依据。

61、一切原始资料、原始凭证、报表,年终必须整理归稍,以备查阅。

62、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作,具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算

63、组织实施每季度财务检查,及时收集上报检查情况

64、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算,收付款项及合同履行兑现工作。

65、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、财经法律、法规和有关财务制度,遵守职业道德,坚持廉洁奉公。

66、认真做好固定资产的登记管理工作。

67、团结协作,力争学校资金正常运行。

68、购入和领用药品,健全出入库手续,参与按规定对药品进行定期的盘点和做好盘盈、盘亏的账务处理,并及时向院领导报告。

69、定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况,防止差错。

70、熟悉有关方针政策和规定,带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。

71、编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;

72、编制公司的会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;

73、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;

74、汇算清缴

75、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

76、负责土建项目的预算、决算编制,进行预算分析;

77、参与基建相关的采购合同评审;

78、核对管理处的各项资产,包括各项应收款、应付款、押金、税款等;

79、负责企业日常账务处理,及时准确完成税务申报工作

80、收集当月出口退税需要的资料,经审核无误后做退税申报。

81、协助财务经理做好本项目财务管理工作;

82、负责项目实物资产的管理,包括固定资产和低值易耗品,建立固定资产台账,对低值易耗品库存进行月末盘点及不定期抽查,并提交报告;

83、其它相关工作。

84、负责编制每月、每季及每年基建报表、统计报表及说明;

85、完善新项目在建工程核算和管理相关制度;

86、及时准确的与公司上游供应商和下游客户进行往来账目的核对,随时清理应收款,并与业务员共同及时催收应收款。

87、每月按时出报表,并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。

88、负责定期核对门店货款,做到及时清账,结算;

89、负责对所在项目固定资产及存货的财务核算工作,保证固定资产及存货账实相符;

90、负责组织按国家相关法律的规定及时、准确地计算所在项目各项税款;

91、负责与项目对接,解答所在项目有关租户欠账情况查询及解释;

92、节假日前监盘出纳现金库;

93、协助财务经理,根据财税要求,负责账务处理;

94、根据公司费用管理制度审核门店各类日常单据和发票;门店各类日常单据的付款流程跟进和会计账务处理;

95、月结期间的相关费用计提及科目检查;

96、负责审核相关费用单据,按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行费用使用分析。

97、负责应收、应付往来款项的检查核对及催收,按时核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报物业负责人。

98、熟悉商业税种、有税务申报、个税申报、税务报道经验;

99、审查公司对外提供的会计资料;

100、负责管理及维护明细账、总账,定期稽查;


会计的工作内容和职责 100句菁华扩展阅读


会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展1)

——会计的工作内容和职责 50句菁华

1、认真计算财务成果及各种税金;

2、严格遵守公司的各项制度,发现问题及时上报;

3、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划,审核各项付款活动,管好资金。

4、严格执行董事会决议,编制年度财务分析报告,进行财务评价,提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益,促使公司资产保值增值。

5、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;

6、更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息

7、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;

8、协调出纳和仓库的工作。

9、管理发票。

10、日常的会计核算工作,包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。

11、完成上级领导安排的其他工作。

12、独立完成全盘账务处理的能力,熟悉账务处理能力;

13、负责整理和装订凭证,保管各项会计档案资料;

14、负责核对、认证进项发票,购买、开具销项发票,存货的盘点;

15、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。

16、保管好各类财务资质证件、印章。

17、按照规定,每月核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

18、准时提交各业务线报表,按时完成各项报税和存档;

19、公司安排的其他相关工作。

20、负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,账务处理是否符合制度规定,做到账目清楚,数字准确,结算及时;

21、根据客户公司的经营范围、行业、涉及税种和税率、记账要求等建立会计账套,整理原始凭证并装订成册。

22、月度纳税申报、年度汇算清缴;

23、负责出具财务报表;

24、按制度规定,提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料,以及各种收据,为加强医院管理提供依据。

25、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析,定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记,凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。

26、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账,初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。

27、加强会计基础和会计法规的学习,提高业务水*,强化财经法律意识,把爱岗敬业精神落到实处。

28、做好本单位的各项收支核算工作,每月按时接交出纳账,认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账,做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。

29、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定,正确编制工资表。

30、指导、监督、检查、审核出纳员工作,并对其财务工作提出合理化建议。

31、每月与出纳和往来会计核对,编制银行存款余额调节表,保证相关会计处理账实相符;

32、负责记账凭证的装订,对财务相关资料及时归档;

33、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

34、编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;

35、负责日常凭证的编制工作

36、境外设计费申报与汇出

37、基建会计档案管理:对会计凭证、账簿、报表,工程预决算等会计资料,定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,妥善保管,做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;

38、按月进行报税工作。

39、资料整理,单证备案;

40、熟悉管理费、物业费等收费标准和计算方法,准确无误做好审核、编辑工作并协调收费工作;

41、负责公司全盘账务的处理、包括会计凭证的录入、审核、装订等,并出具相关财务报表,真实、准时、及时地反映公司经营状况;

42、负责增值税发票的领用开具、保管;

43、负责公司所属物业项目财务核算、管理和监督工作,进行财务系统与收费系统对账和账务检查,出具检查报告,确保帐务处理正确及合法;

44、负责对门店营业状况提供财务分析报告,为门店运营管理决策提供参考依据;

45、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作,并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;

46、认真完成上级交办的临时性工作。

47、根据公司实际情况,合理编制部门预算,按照批准的部门预算,定期检查部门预算执行情况。

48、汇总各部门预算及资金计划,并跟踪、统计后期执行情况;

49、负责管理及维护明细账、总账,定期稽查;

50、负责汇报财务经营情况,分析相关财务指标实际与计划的偏差,对现有偏差提出专业意见并推动完善;


会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展2)

——办公室工作职责和工作内容 40句菁华

1、接听、转接电话;接待来访人员。

2、负责总经理办公室的清洁卫生。

3、做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

4、统计每月考勤并交财务做帐,留底。

5、管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。

6、会计帐务、成本管理制度。

7、全公司教育训练计划的汇总与推行。

8、大专以上程度人员及管理人员的招募、甄选、训练计划的拟订。

9、专案性成本及产品利益分析。

10、投资计划方案的审核、编制及执行、追踪。

11、完成领导交办的其他工作。

12、负责协助地方*做好相关工作。

13、负责组织本室员工的政治、业务学习,贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度,协调各部门之间的工作关系。

14、负责日常维修及大宗基建修缮工作。

15、负责办公会的组织准备工作,整理会议纪录,起草会议纪要。

16、负责请示、报告、联系等事宜的收发、呈批、催办、接待工作,并按领导批示进行答复处理工作。

17、负责对各类公文、会议、活动文件、材料的行文格式进行审核、把关等。

18、保管单位公章、合同章、党委章,并按规定和审批程序对有关文字材料加盖公章。

19、完成领导交办的其他任务,协助其他岗位的工作。

20、工作认真、责任心强,严守机密,不得窃听。

21、每月打出话费明细表报办公室,特殊需要时,随用随出。

22、爱护使用机器,发现问题要及时报告有关部门。

23、保持室内整洁。

24、协助培训企业从业人员的食品质量安全卫生知识;

25、做好食品及食品相关产品的生产许可证年审工作;

26、受理食品及食品相关产品的质量投诉,做好获证企业的监管及无证产品的查处;

27、做好食品及食品相关产品的监督抽查及不合格后处理工作;

28、主持食品办全面工作;

29、制订年初工作计划,年终工作总结;

30、定期组织召开食品安全工作例会,通报工作情况,研究、部署有关工作;

31、负责获证企业的监管及无证产品的查处;

32、负责调查食品及食品相关产品生产企业基本情况,建立企业档案;

33、联系指导义西所食品安全监管工作;

34、负责行政执法案件的案卷整理工作;

35、协助做好日常巡查工作;

36、负责食品及食品相关产品监督抽查工作;

37、联系指导义南所食品安全监管工作;

38、协助建立食品生产企业档案(“红黑”板);

39、负责食品相关产品生产许可证资料初审工作;

40、负责协助地方*做好相关工作。


会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展3)

——采购的工作职责和内容 40句菁华

1、了解所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格,了解相关物料的市场来源,降低采购成本,每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、配合PMC部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

5、统筹安排本部门的具体工作。

6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7、定期向总监汇报工作情况和改善方案

8、模具的建档和帐目的管理。

9、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

10、负责生产所需的原材料的准时到货,并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

11、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

12、完成其它部门的临时采购需求;

13、各项采购事物的传达及执行。

14、根据部门工作需要,负责部门各项目材料及苗木等物资进度的跟进。

15、MRO部门采购,采购相关文件的催收、分类存档和更新工作;

16、统计、核对供应商绩效考核数据,供应商对账、付款;

17、协助销售部门处理产品质量问题工作,包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等,推动产品质量问题解决。

18、根据公司经营发展战略,制定本部门的工作目标;

19、负责建立询价、比价系统,完善材料样品库;

20、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准;

21、及时完成上级领导交办的其他任务。

22、根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。

23、分析报价,财务报告和其他数据及信息来确定合理的价格。

24、评价并监控合同的执行以确保与合同合约一致并确定变化的.需要。

25、负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息;

26、根据采购计划制订采购订单,并对材料的采购交期负责;

27、负责不合格材料的处理,包括来料不合格品及进厂后筛选不合格品或客诉材料异常;

28、负责填写和提交各供应商到期货款的用款申请并负责与供应商协调货款安排;

29、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水*,商场采购工作职责。

30、负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。

31、收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。

32、填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。

33、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。

34、凭中心负责人签发的采购单购物,外出采购必须双人同行,一人不外出采购;及时准确掌握市场信息,按批发价进货,杜绝电话采购,人情采购等现象;负责公布各类食品商场价和进货价,接受师生监督。

35、应认真做好采购员手册记录,每月进行库存结构和商品适销情况分析,对超出保本保利期的商品要提出解决办法。

36、严格对进货质量把关,严禁假冒商品进入商常

37、按照项目部提出的材料计划单及时采购所需的材料,协调指定工地的材料进场时间,按时、按质、保量地组织各种材料,保证工地正常运行;

38、熟知各种材料的性能、用途,对材料的用量和消耗进行监督;

39、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验,有材料审核或采购相关经验者优先;

40、做好材料入库相关单据,积极配合库房保质保量完成采购材料的入库,建立全程材料台帐。


会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展4)

——前台工作职责 100句菁华

1、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。

2、电脑密码妥善保管,一人一口,不许共用。

3、为宾客供给所需要的信息,热情周到细致地帮忙客人解决各种需求。

4、根据要求采购日常办公用品,并及时登帐。管理本部的财产帐目(低值易耗品、固定资产)。做好办公室设备管理及维修。

5、负责公司各类信件包裹报刊杂志的签收及分送工作。

6、负责来访客户的接待基本咨询和引见,严格执行公司的接待服务规范,坚持良好的礼节礼貌。

7、负责公司的文件处理工作,打印复印传真的收发。

8、负责来访客户的接待、基本咨询和引见,严格执行公司的接待服务规范,坚持良好的礼节礼貌;

9、负责客户休息区相关设备的维护,如有损坏及时上报.

10、严格遵守集团及物业公司各项规章制度;

11、每月向部门主管汇报当月工作情景,定时与同事进行业务交流。

12、负责来访客户的接待工作,包括为客户让座、递上茶水,咨询客户来访意图,对客户来访进行登记。(填写《来访客户登记表》)客户谈完离开之后,负责清理谈判桌面的卫生。监督公司各员工考勤,不允许代打卡,一经发现,一并受罚。

13、对已竣工的客户进行电话回访,原则上应当在保修期内,每季度回访一次,并填写《竣工客户售后服务记录表》,及时将客户反映的问题,反馈到工程部,对需要保修的工程,督促工程部进行保修。并将工程部维修情景及时反映到公司经理处。

14、为非装修客户供给服务,及时引荐到各部门。

15、访客的接待、基本咨询和引见,保持良好的礼节礼貌;

16、负责前台电话的接听,重要事项认真记录并传达给相关人员;

17、负责来访客户的接待工作,包括为客户让座、递上茶水,咨询客户来访意图,对客户来访进行登记。(填写《来访客户登记表》)

18、接待客人后,客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理,以便随时能接待新客人。

19、VIP接待,供给礼仪引导服务;

20、负责进店客户的接待,进店来电数据的统计和成交分析

21、负责管理前*公用品及办公设备的清洁保养

22、服从展厅主管的领导,按公司规定的程序与标准向客人供给一流的接待服务,并转交销售顾问

23、客户进门起身迎接,了解来访者身份和意图。

24、每周统计入住情景和其它业务信息,在每周四午时下班前报信息管理员。

25、进取参与市场推广活动,协助市场部收集客户的反馈信息,为公司决策供给有力的参考依据。前台:

26、日常文书、资料整理及其他一般行政事务。

27、接待频繁往来的相关人员:

28、名片的申请与制作:当公司部门有印制名片需求时,需要其填写“名片申请单”,并提供名片相关信息。确认名片信息后,将信息发送给供应商,通知其排版印刷,电子版确认无误后印刷,后交于名片申请人;

29、新员工入职时,提供入职表格、欢迎信、办公用品、公司通讯录等,并收取新员工的个人身份证明(身份证、学历学位证、户口本、照片)的复印件,提交办公室主任整理归档。

30、熟练操作办公自动化设备,包括:计算机、打印机、传真机、复印机、投影仪、扫描仪等。

31、有必须的英语基础。

32、负责编制考勤报表、月底对考勤进行汇总、为薪资核算供给可靠依据。

33、负责整理分类保管公司常用表格并依据实际使用情景进行增补。

34、协助上级进行内务安全管理,为其他部门供给及时有效的行政服务。

35、不定时检查用品库存,及时做好后勤保障工作。

36、接受上级领导工作安排并协助协调其他对接部门的工作。

37、负责公办公规范、网络等管理,对异常情况给出改善建议并监督执行。

38、负责公司用电、用水、电话、通信、绿化等管理工作。

39、负责管理监视器、广播音响、文体用品。

40、接待访客并保证记录完整、准确;

41、办公室清洁、绿植的审查;

42、负责前台财产、设备的使用管理和保养工作,及各类资料的收集、存档及管理工作;

43、建立良好的宾客关系,提高客户满意度。

44、起草、传达行政通知及相关文件,协助组织公司各种活动和会议;

45、负责商人、入住、退场及强制退场的账面更新工作

46、服从领导,完成上级领导指定的各项工作。

47、办公用品的采购及管理;

48、完成上级交代的工作。

49、快递接发、名片制作、绿植等行政日常事务管理;

50、做好大厅环境和秩序的管理,达到环境整洁,舒适安全工作有序;

51、正确指导就诊者就诊、交费、取药等流程,有隐私的病人予以保密。

52、接待来访家长,对其进行报名咨询服务及业务指导;

53、负责前台电话的接听和转接,做好来电咨询工作,重要事项认真记录并传达给相关人员,不遗漏,不延误;

54、负责公司各类信件、传真、包裹的签收、登记及通知到个人及时领取工作;

55、负责公司固定资产、办公设备、用品的登记、发放及日常维护保养工作;

56、负责维护公司日常办公秩序和办公环境。(设备维修、网络维修等);

57、协助部门负责人完善公司各项规章制度、推行、执行与追踪,维护公司各项规章制度的权威;负责向员工传达相关制度,并敦促执行;

58、负责公司办公室物资的补充及收发工作,做好办公用品出入库的登记相关管理;

59、了解行政管理的工作安排,帮助人事人员做好行政部门的其他工作。

60、协调好同事之间的关系,更好地做好客户服务工作。

61、许可信用卡和支票结算业务时,必须严格遵循信用卡支票操作程序。

62、日收入现金必须切实执行“长纳短补”规定,不能以长补短。

63、电脑密码要保管好,不能一个人一口共享。

64、掌握酒店相关知识,严格遵守各种制度和操作程序。

65、做好这个职责的清洁和卫生。

66、严格按照会计规定处理各种会计。服从上级主管的安排,认真完成任务。

67、要为客人快速准确地处理入住、退房等手续,开房时主动向客人表明房价,避免客人误解,做好客人验证手续和入住。

68、正确处理客人的信息电传等。

69、了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的优点和特色;

70、答复客人问询,提供有关的旅游、交通、购物等方面信息;

71、统计结算住户的杂费,解决住户所提出的要求,记录及解决一些住户的投诉事宜;

72、及时、准确接听/转接电话,如需要,记录留言并及时转达;

73、积极参加培训,不断提高服务技能。

74、负责为宾客办理各项手续,耐心回答宾客询问;

75、掌握当天及未来一周内的KTV定房情况,积极并有耐心的促销KTV的各项优惠活动;包括;房型,房价,套餐价格,具体品种,数量等;

76、详细准确填写交接班本,及时交接未办事宜;

77、保持个人卫生及服装仪容整齐;

78、负责到访客人的接待及对前台电话及行政相关事务的处理。

79、完成中心日常到访签到统计,以及来访人员的体温登记。

80、协助日常办公室事务,如接听电话、文件打印及复印,水電行政開關。

81、其他领导交办的任务。

82、负责打印、整理、分类保管公司的日常报销等常用表格;

83、公司内部会议的会务安排工作;

84、监控打印物品的存储情况,以确保供应。

85、预订出差人员的住宿及车、船、机票。

86、管理人员分配的其他任务。

87、配合做好行政日常工作,如会议室安排、会议设备管理等。

88、协助公务接待等相关工作。

89、负责接待顾客,并对顾客提出的各项咨询进行解答;

90、接听咨询、预约电话,准确记录客人咨询的问题。预约客人的预约时间,并通知预约员工作好准备工作;

91、总机服务工作:铃响三声内必须接听,“您好,‘XX公司‘。”;若自动转拨,三分钟内必须转为人工;来电找“总经理”,判定是广告类,不应直接转入,应问清何事后转接相关部门;

92、接受行政助理(助理招聘)安排的其它工作。

93、接听和转接电话、收发报纸和信件、收发传真、联系快递业务及统计快递费用;

94、各类文件资料的整理、电脑录入及打印、收发、保存、管理;

95、监督员工每日考勤情况。

96、做好车辆出厂后返工确认情况,及时与质检、车间主管、技术主管分析处理

97、维系与客户之间的联系,定期听取客户的反馈意见,并进行相应改进,妥善处理客户抱怨及投诉,以提高客户服务的质量

98、接待

99、协助组织公司内部活动,做好公司宣传工作;

100、引导客户或来访者就座;


会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展5)

——会计工作岗位职责描述 50句菁华

1、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。

2、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

5、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用情况。

6、会计调离本岗位时,要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

7、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。

8、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。

9、季度询函对账,年度审计资料提供;

10、审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

11、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符。

12、独立完成公司总账工作,包括:日常报销、借支、采购等业务单据审核,账务处理和报表编制;

13、独立完成公司税务相关工作,包括:核算各项税金及开票及申报;

14、协助完成上市公司定期信息披露的财务数据整理工作及协助公司*补助等科技项目申报工作。

15、当好领导的参谋助手,管理并用好学校资金,量入为出、统筹兼顾,合理安排,保证重点。

16、编制财务计划,及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。

17、审核供应商《购销合同》并跟进款项支付及进项发票回票情况;

18、核算各项目工程款项;

19、定期对固定资产、低值易耗等核算管理;

20、熟悉各种税收政策,及时进行申报、纳税;

21、负责各类票据的合法性和规范性审核;

22、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

23、负责应收账款的账龄分析管理;

24、现金流水账、银行流水账登记;

25、完成上级领导交办的其他工作。

26、月末结账及纳税申报;

27、负责年度预算的编制与成本控制,对各项收入和成本予以比较分析,提出合理建议;

28、监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划;

29、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

30、完成领导布置的其他工作。

31、做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;

32、及时完成领导交办的其它工作。

33、根据公司要求制作每月公司利润表,定期向主管领导汇报情况;

34、建立和完善公司各项财务管理制度,组织撰写和更新工作流程指引,用于指导下属开展财务工作;

35、制订部门的工作计划,完成对各项工作任务的分配,指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;

36、负责酒店板块账务处理和出财务报表;

37、供应链账户核查及管控,检查供应链单据并与*台账存数及外部仓库账存数比对,保证供应链数据准确及时完整;

38、负责分析、跟踪、监督库存管理,对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

39、负责应付、预付往来款的核对,做好账龄统计工作;

40、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;

41、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;

42、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。

43、完成成本核算,核对仓库/生产/销售的数据并进行帐务处理及分析总结;

44、财务预算、财务核算、会计监督和财务管理;

45、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

46、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

47、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。

48、按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表。

49、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;

50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本,对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;


会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展6)

——安全员工作职责内容 50句菁华

1、具有良好的沟通协调能力;

2、完成上级交办的其它工作。

3、每天对厂区环境进行检查、考核,并定期通报检查结果,督促各部门进行整改;

4、负责组织一系列安全培训及进行特殊应急救援及演练工作;

5、负责厂区环境检查、优化工作,定期清理垃圾,对厂区环境进行布置(节假日);

6、协助公司安委会制定公司年度安全生产工作计划。

7、按公司培训计划对新员工进行安全生产知识培训。

8、组织公司安全生产检查,对公司各级安全控制点进行一次现场安全检查并做好记录,对存在问题、隐患发通报和整改措施单并跟踪检查。

9、熟悉岗位区域内各种公共设施设备,进行有效管理;向客户提供正确指引及优质服务;

10、发现有不安全因素和隐患时,应立即向直属领导报告。必要时有权制止存在不安全因素或隐患的活动。

11、监督检查全员安全教育的实施情况,发现遗漏时及时弥补。

12、培训员工正确使用劳保用品和设备安全操作方法,推广标准化作业。

13、对出现的安全事故,要积极组织现场处理。事后应把事故发生的经过详细、完整地以书面材料汇报给厂长,以利于事故的调查、分析和整改。

14、熟悉*生产和环境与职业健康的方针、政策、法规,贯彻执行安全生产的有关法规、标准、和规定,做好安全生产的宣传教育工作。

15、负责安全生产的记录、安全资料的编制。

16、参加对工伤事故的调查、分析处理总结及上报等工作。

17、工厂日常各项安全管理、安全培训工作;

18、协助工厂各部门开展安全管理工作;

19、经常深入现场检查,及时发现和解决生产安全、文明施工存在的隐患或问题;指导生产班组开展安全、环保工作;对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督,对各类检查中发现的安全隐患督促落实整改,并对整改结果进行复查。

20、负责做好消防设备及应急器材的监督工作,并组织公司做好安全消防应急演练;

21、落实对入场作业人员的安全教育、培训工作和特种作业人员资格审查。

22、督促各岗位人员安全生产责任的落实情况;

23、对进场工人进行安全教育、做好安全技术交底、特殊工种培训、考核工作,并及时做好安全活动记录;

24、监督不合格问题的整改落实情况;

25、建立健全各项安全管理制度和管理台账,并负责执行到位。

26、对不符合安全规范施工的班组及个人进行安全教育、处罚,并及时责令整改。

27、正确填报施工现场安全措施检查情况的安全生产报告,定期提出安全生产的情况分析报告的意见。

28、负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录。

29、现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况。

30、对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查出。

31、对于发现的重大安全隐患,有权向总公司及分子公司安全生产管理机构报告。

32、参与各类事故的急救,参与事故原因分析和处理;

33、认真落实公司安全工作的各项管理规定,及操作规程。

34、落实驾驶员出车前问询、告知制度。

35、负责施工过程中的安全控制。

36、按时上报项目各类统计报表;按上级有关要求收集、整理各项安全管理资料。

37、负责检查各项安全规定和措施的落实,对查出的不安全隐患,立即监督整改,并做好工作记录;

38、负责实施公司全员的质量安全培训计划和应急预案的演练工作;

39、持证上岗,主动组织排查各类有关安全隐患,并制定合理方案或填写排查记录。研究施工现场主要安全问题,在思想上统一安全责任,认真研究落实各项安全规章管理制度的可行性,确保工程顺利实行安全工作。

40、做到在开工前,对环境设备排查,消除重大安全隐患,做好交接责任、组织、制度、防范措施落到实处。

41、具有国家认可的安全证件(具有3年以上工作经历)

42、负责在建项目的施工质量、安全把控,使项目管理更加规范化,标准化与流程化。

43、项目部签证部分工作量的核实。

44、在项目经理的直接指导下开展工作,组织工程施工的生产管理,确保工程进度、质量和安全。

45、协助技术人员抓好工程施工的技术工作,保证按图纸、按标准、按工艺组织施工作业,避免返工,杜绝材料浪费。

46、负责对施工现场存在的质量、安全、文明施工等方面的事故隐患和问题进行检验和整顿。

47、参与制定安全事故应急救援预案。

48、参与开工前安全条件检查。

49、参与施工机械、临时用电、消防设施等的安全检查。

50、参与组织安全事故应急救援演练,参与组织安全事故救援。


会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展7)

——工程资料员工作内容及岗位职责 50句菁华

1、开工报告

2、地基与基础分部工程质量验收报告

3、钢结构工程试验报告

4、建(构)筑物防雷装置验收检测报告

5、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告

6、质量验收规范规定的其他试验报告

7、地下室防水效果检查记录

8、风量、温度测试记录

9、电梯试运行调试记录

10、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证

11、钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证

12、预制构件、预拌砼合格证

13、新材料、新技术、新工艺施工记录

14、工程质量整改情况报告及复工申请

15、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书

16、其他

17、施工单位工程竣工报告

18、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表

19、设计单位出具(或认可)的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告

20、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告

21、特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告

22、工程竣工验收监督检查通知书

23、质量保证资料核查记录

24、工程竣工复验意见书

25、竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书

26、工程质量保修合同

27、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档:负责对每日收到的管理 文件、技术文件进行分类、登录、归档。(技术变更、洽商记录、会议纪要都是施工过程中的多方经过协 商同意或不同意施工的依据,一定要保存好,否则施工后各方不承认那后果不堪设想,可能会要求反工、 重做,如果没有这些依据所产生的费用却只有施工单位承担)

28、来往文件资料收发应及时登记台帐,视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅,并及 时送有关部门办理。 (所有文件交到你手上你必须作好记录, 包括时间、 大概内容、 哪个单位发的文件等, 你发给其他单位的文件也是如此。一定要做好记录,以免过后大家推脱责任)

29、资料员兼计量员,很多单位是这样的。计量员就是要对施工过程中所有工程量及时进行统计,每 月按时做月报,申请工程进度款。(月报每个月做一期,具体包括封面、工程款支付证书、工程款支付申 请表、工程量计算表,各单位要求不一样可能有些格式不一样,但内容大致相同。月报必须有施工单位项 目经理及计量员签字、监理单位监理工程师签字和建设单位现场代表签字,且各单位须盖章确认)

30、相关部门借阅图纸及工程资料,应报工程主管工程师同意,登记相关借阅内容及时间,到期归还时,须经双方签名确认。

31、对部门电子文档进行重点备案,避免出现因计算机问题造成重要文档丢失。

32、在项目经理及主管领导的领导下,负责本项目的各种资料、文件,并负责有关单位的业务联系单及各种业务文件的收发工作。

33、完成领导交办的其他事情。

34、参加分项工程验收、竣工验收;

35、负责单位技术信息,技术资料,标准图纸,规范,收集,管理,以及传递等相关工作,以此满足施工技术的需要。

36、大专以上学历,土建、预算、工程管理相关专业;

37、品德优秀,敬业爱岗,吃苦耐劳。

38、负责有关资料、文件的收发和分类归档,准确无误地填制各种报表和表格。

39、完成领导交办的其他工作。

40、负责公司销售合同的制作和跟踪工作;

41、负责所属区域每日销售清单的汇总与录入,做好相关日报表统计

42、负责对每天客户的投诉诉求及来电进行汇总,并将相关信息转述给相关部门或人员,及时处理客户诉求。

43、负责或参与项目部有关会议纪要的整理工作

44、负责工程项目技术档案的归档和资料保管。

45、负责工程技术资料、图纸等档案的收集、管理;

46、负责所涉及到的工程图纸的收发、登记、传阅、借阅、整理、组卷、保管、移交、归档。

47、保持同步原责。资源的收集工作与工程施工的每一道工序密切相关,必须与工程的施工同步进行,以保证文件资源的准确性和时效性。

48、负责编制及审核项目部开工报告、技术交底记录、图纸会审记录、施工组织方案、延期报告等综合资料;

49、负责设计变更、隐蔽工程资料、材料合格证、检验报告等工程资料的收集和审查;

50、认真做好档案的日常安全管理工作;


会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展8)

——应收款会计岗位职责 40句菁华

1、依据财务制度审核应付单据,检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;

2、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等

3、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总

4、负责完成上级领导委派的其他工作。

5、应付金蝶云日常账务处理。

6、分公司报税及账务处理。

7、催促已付货款供应商开具发票。

8、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

9、财务经理交办的其他财务工作。

10、应付帐款帐龄分析;

11、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通

12、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

13、负责应付及预付款项的核算工作。

14、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责,考核控制财务部员工的工作质量。

15、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作;加强应收帐款、存货、成本费用的控制。

16、严格执行董事会决议,编制年度财务分析报告,进行财务评价,提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益,促使公司资产保值增值。

17、完成总经理布置的其他工作。

18、负责完成日常会计凭证的编制工作,并及时进行账务处理,月末装订凭证成册归档;

19、严格执行财务部规章制度,认真审核本项目各种费用支出报销;

20、完成上级领导交办的其他工作

21、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度,并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员,认真执行学校预算,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

22、分清资金渠道,合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证,对违反国家规定的收支,应拒绝人账,对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证,应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项等行为,应及时向领导报告。

23、要掌握学校各项收支数据和情况,根据学校工作的特点,分类进行综合分析和研究,从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见,当好领导参谋。

24、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

25、确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;

26、负责与税务部门的日常联系与协调,建立并维系良好的关系;

27、负责成本及财务费用核算与管理,正确归集成本和费用,编制成本、费用分析表。

28、负责做好成本管理工作,对财务收支及费用进行监督、控制,并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。

29、负责公司固定资产的财务管理,确保帐实准确。

30、做好跨区提取的往来协同及对账工作;

31、负责资金的核对工作。

32、对发出的存货,按系统流程确认收入、结转成本后,进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

33、对退货业务按系统流程进行处理,并做好发票管理;

34、资产及费用会计

35、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

36、保管现金及支票

37、根据需要提供成本分析报告

38、维护成本核算设置,确保SAP中物料清单等基本信息正确

39、会计资料按月进行整理和装订,做到单据完整、易查;

40、管理库存账,银行账,往来账等。

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