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公司出差旅费报销制度 30句菁华

日期:2022-12-03 00:00:00

1、住宿费报销标准:

2、30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00

3、版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)报销单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单),核对无误后付款。

4、机房与OA设备:技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、业务费用:所有业务费用票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

6、超计划报销手续必须有审批报告,其它同计划内报销手续一样。

7、级别规定:总裁、分公司总经理等,出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。

8、工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。

9、出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60% 予以补助。

10、出差期间的交际应酬费,须事先请示总裁特批。

11、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差,由分公司负担费用的,不得再次在公司报销路费并领取补助。

12、出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;

13、以下范围内的外出不按出差处理:在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助,如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准;

14、其它

15、报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据,日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

16、特殊地区指:深圳、广州、珠海、汕头、海南;

17、非年薪制部门经理;

18、非年薪制主管。

19、当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限,当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限;

20、3、公司已为所有员工买了保险,包括意外险,其他未经预申请批准的个人保险,一律不得报销;

21、测站报汛劳务费。主要支出范围:水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费,洪水期间抢险加班费、夜班费等。

22、办公费:主要包括日常办公用品,如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料,饮用水、报刊杂志等。

23、整站及维修费:主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。

24、购置费:主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。

25、墒情系统运行费:主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。

26、水质监测费:主要包括水质业务费和取样费。业务费:含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费:含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

27、机关报销,由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工,收款单位相关人员不得作为报销经办人。

28、测站报销,首先由基地进行初审,由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况,核对测站与基地的上期结存是否一致,注明本期的发生额和本期余额。

29、基地报销,首先由财务人员审核其规范性和合理性,再交分管局领导审查,并在报销封面上签字,报销表上批明是否同意报销。

30、字体要规范清楚,不得涂改,金额大小写需顶格写,不得留空隙。


公司出差旅费报销制度 30句菁华扩展阅读


公司出差旅费报销制度 30句菁华(扩展1)

——差旅费报销制度 50句菁华

1、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。

2、出差人员应填写《出差审批单》,报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时,可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

3、出差审批权限:

4、在途交通费:出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘坐8小时以上的,应乘卧铺。

5、住宿费:住宿费参照地区标准给予报销,住宿费按实际住宿天数*均计算,以车、船票时间为准。

6、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。

7、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。

8、原则上出差的员工须先填写出差申请表,注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字,再交总经理签批,最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的,应电话告之行政办,行政办进行登记,员工出差回公司后再补填。

9、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

10、去往集团办事处的人员,出差途中时间超过12小时,伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可按每餐10元补助,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

11、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。

12、出差人员除外出学习和驻厂人员,每天补助5元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。

13、旅途中符合乘卧,(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。

14、出差回公司应在一星期内报帐,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保负责人责任。

15、出差时借款,前帐不清、后帐不借,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

16、本规则自发布之日起执行。

17、出差人员的差旅费,按交通费限额凭票据报销,住宿费限额凭票据报销。

18、因公出差,学习,培训等公务活动必须完成相关工作,否则不予报销。

19、出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

20、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的,一切由个人自理。

21、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

22、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费,因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元,依据票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理。

23、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的,应提前向校长申请。按最高限额每天80元,依据票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理。

24、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通,学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费,补助标准为一月100元包干(包括开学报道以及培训结束回校)。

25、出差均无伙食补助通讯费补助,此制度从讨论制定后执行。

26、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

27、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

28、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单,报分管院长、院长批准后方可离院。

29、交通费一律据实限额报销(到省外出差需乘坐火车的,根据文件要求予以报销)。

30、出差回后一周内报销,出差时需携带公务员卡,每次填一张差旅单,经院长签字后报销。

31、市级(二类地区)按最高限额每天310元,依据票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理。

32、省级(一类地区)按最高限额每天330元,依据票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理。

33、此制度从20xx年1月1日执行。

34、1交通费:往返行程之路费

35、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分,出差完毕,由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销,参见差旅费报销标准。

36、境外出差的费用报销如果超出标准,由集团董事局*或其授权的领导审批。

37、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者,扣发其当月工资。

38、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

39、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

40、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销,零星杂支在规定范围内按凭据报销,各分厂部门必须严格控制。

41、出差应选择价格较低的交通工具,需乘坐飞机时,经董事长事先批准,可坐普通舱。需乘坐轮船的,公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外,其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费,经董事长特别批准可报销的士费。

42、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的.行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。

43、外出处理公务确需开支公关费用的,必须事前报校长批准,然后凭据在相关专项经费中报销。

44、出差住宿费

45、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。

46、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。

47、所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

48、有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写《票据清单》,对每一张交通票据做出说明。

49、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内,必须着本公司工作服,工作鞋。

50、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必须填写《物品支领单》,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。


公司出差旅费报销制度 30句菁华(扩展2)

——企业差旅费报销制度 40句菁华

1、因公出差,学习,培训等公务活动必须完成相关工作,否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销,目的地为宜城市,交通费按乘坐公共

3、所有外出学习凭上级文件通知,并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额,一切自费项目不予报销。

4、出差回校后一周内报销,每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条,经校长签字后领取。

5、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费,没有经过校长同意的,安全自己负责。

6、教职工乘坐学校租用车辆进城的,不再单独报销个人任何交通费。

7、制定本制度是为以后有制度可依,公正、公开、公*。

8、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。

9、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

10、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则;

11、去往集团办事处的人员,出差途中时间超过12小时,伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可按每餐10元补助,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

12、旅途中符合乘卧,(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。

13、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

14、出差时借款,前帐不清、后帐不借,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

15、打车费用无法避免。通过与xx、xxx、xx、xx、xx、xx车间职工进行座谈,xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xxx、xx、xx等站,与外界相通的大客车少,进行天窗作业往返最多只能乘坐一趟大客。而xxx、xx、xxx、xx、xx、xx等站离通客车的公路都在5公里以上,还有各区间道口有很多是远离客车公路线路,在作业时不打车很难到达。

16、减少通信车巡。将原规定的通信每日车巡,除长图线直埋区段外,其余都将车巡改为定期添乘检查,减少车巡费用发生。根据管内线路自然状况、业务性质进行划分,工区按周、半月、月进行添乘检查,车间干部按月添乘检查。

17、合理组织天窗修,节约成本。对全段各站月度天窗修次数进行全面核定,按次数审批并组织天窗修,全力提升天窗修利用率,大力压缩交通费、差旅费支出。充分利用配合工务等单位“天窗修”,合理组织人员进行设备检维修和巡检作业,进一步压缩天窗修次数。

18、合理组织通信作业内容。合理安排通信设备的巡检次数与各项整治任务,能合并作业的一定要合并作业,取消或减少车巡、徒步巡及执机,减少差旅费支出。

19、重新划分作业防护职责。电务在工区人员少的情况下,进行工作必须三人以上(室内防护1人、室外防护1人,作业1人)。建议路局将室内防护职责划归车务,使电务有限的人员能够投入到作业当中,保证设备维系质量。

20、出差人员应填写《出差审批单》,报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时,可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

21、在途交通费:出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘坐8小时以上的,应乘卧铺。

22、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销,乘坐出租车时需在票据背面

23、住宿费:住宿费参照地区标准给予报销,住宿费按实际住宿天数*均计算,以车、船票时间为准。

24、原则上出差的员工须先填写出差申请表,注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字,再交总经理签批,最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的,应电话告之行政办,行政办进行登记,员工出差回公司后再补填。

25、员工出差期间,每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报,出差回公司后整理成出差报告,作为差旅费报销的依据。

26、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意

27、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),其他城市当日往返补助15元。

28、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每天40元。

29、出差人员必须事先填写出差申请单,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

30、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

31、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:

32、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。

33、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话通知的须在出差事由中注明。

34、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。

35、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。

36、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

37、住宿费报销办法

38、交通费报销办法

39、出差人员的伙食费补助办法

40、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。


公司出差旅费报销制度 30句菁华(扩展3)

——公司出差管理制度 40句菁华

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差:3日内由部门经理核准,3日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。

3、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回,若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。

4、出差地市内交通工具一般采用公交车,特殊情况可使用出租车,使用出租车要经主管批准,遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

5、远途出差需搭乘飞机的,需报经总经理审批,原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。

6、目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。

7、范围:因公出差的员工。

8、3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准;

9、3.3 出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。

10、1 广东省内当日出差差旅费支付:

11、2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付

12、2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成:

13、2.3涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

14、其他规定

15、长、短程出差,无论其出差及销差时间提早或延迟,均不作加班论。

16、适用范围

17、2 经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。

18、3 差旅费支出管理职公司员工因公出差,差旅费用的审批、借支、核销事项。

19、2 公司员工出差,报经办公室审核,经主管领导签字后,方可借款出差。

20、3 因急事经主管领导同意出差,需电话通知办公室备案,以便按公司规定出差费用报销出差的开支。

21、1公司员工出差,凡经审批同意的,也可以先自行垫付,回来后在规定的时间内按规定标准报销。

22、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放,包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待,补助不计),一般出发和返回按一天计算,如果出发和返回当日超过10小时计两天,下午13时后出差或下午13时前返回者,当日定额出差补助按半天计算,当日往返,离开公司超过10小时计一天补助。

23、4.3公司业务招待用酒规定:公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊,公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。

24、7 员工出差有外单位提供住宿的,公司不报销住宿费用。

25、8 出差补助标准:出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)

26、8.2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助,其他城市按每人每天20元补助;

27、8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行,公司相关人员按制度严格执行。

28、附则

29、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

30、招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的,须事先征得分管副总同意,凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的,须事先征得总经理的同意,凭有效发票申请报销。

31、差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领,凡与高阶层人员一同出差者,差旅费可参照高阶层人员标准申领。

32、公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工,按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者,不得再申请报销。

33、远途国内出差

34、国外出差

35、凡因公出差,必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。

36、如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的,在出差回厂后一天内补办审批手续。

37、员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长审核由总经理审批,各部长以上的管理人员由总经理审批。

38、行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车,允许买硬卧票。

39、市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

40、远途出差


公司出差旅费报销制度 30句菁华(扩展4)

——公司报销管理制度模板 40句菁华

1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

2、其他借款支出,实行单笔总经理审批。

3、前款不清,后款不借。除未到期的保证金、押金外,如有未清帐借款,不得再进行下一笔借款,特殊情况由总经理审批。

4、报销时限

5、票据规范要求

6、报销单据填写规范

7、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。

8、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。

9、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

10、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

11、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。

12、除特定时期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。

13、报销时间:每周及每月按规定时间报销费用。

14、用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证,经部门主管签字,送至人事行政部审核,由人事行政部统一交由财务部,财务负责人审核确认无误后交至总经理,总经理审批签字后方可发放其款项。

15、1客服部负责制度的制定;

16、1.2如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:

17、1.3具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签 批。

18、3.2借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在300元(含)以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。

19、3.3借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽快与财务结算清楚。

20、4.2.4市内交通费:

21、5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写,具体要求如下:

22、5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写,字体要清楚。

23、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”;

24、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销,必须有本部门同事作验收或证明人的签名;

25、5.5如遇有票据丢失的,将视同没有发生费用,相关的损失由票据丢失人承担。

26、5.6所有票据必须真实,如发现作弊时,财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

27、6关于办公用品的采购及维修:

28、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员,由客服部进行审核汇总,上报总经理审批。

29、住宿费报销标准:注:(1)住宿费系指房间标准;

30、邮电费:指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

31、差旅费:主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

32、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费:主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

33、购置费:主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。

34、机关报销,由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工,收款单位相关人员不得作为报销经办人。

35、测站报销说明:由测站或基地写明本期报销需要说明的事例,以便基地和计财科审核。

36、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交;除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用"办公通讯费"科目;手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销,需在“费用描述”中填写原因。

37、加班交通费报销限于*时工作日晚21:00 后,及周末或国家法定节假日发生,其他时间一律不予报销。如为特殊情况,应在提交时注明原因;交通费及加班交通费,需要按原始发票逐张提交,不可合并计算。

38、出差报销单不要提交餐费补助项目,只需填写出差天数项目,出差天数计算方法:回京日期减去出京日期(日期以飞机票,车票所标计时间为准),餐费补助会和工资一起合并发放。

39、装订顺序为:费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中,原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴,请不要用装订机整撂装订;

40、从erp 系统中打印出来的单据应该纵向打印,如遇特殊情况请单独注明。


公司出差旅费报销制度 30句菁华(扩展5)

——学校财务报销制度 40句菁华

1、凡一次零星采购金额超过500元,原则上不得用现金结算,均应办理转帐支票(同城)或汇款(异地)进行结算。

2、使用支票付款时,应先取得对方的正式发票或有准确开支金额,由出纳填好日期、金额,用途和收款单位名称等,不得开出空白支票。

3、支票不能折叠,密码、日期、金额不能涂改。

4、遗失支票由本人立即到银行挂失,并及时通知财务处,因遗失支票造成经济损失的,一律由持票人负责。

5、票据须分别由经办人、验收人、证明人签字,并经财务校长审批。

6、差旅费报销单,须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有结算人、负责人的签章。

7、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求,实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款,事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人,财务处不得安排该部门的用款计划。

8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出,对差旅费的报销,严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理。

9、前款不清,后款不借。

10、不得对个人借支。

11、科室负责人签批

12、学生食堂主、副食采购,严格采购验收制度,即:食堂采购支出原始凭证必须由食堂指定专人实物验收签字方能作为财务报销原始依据。为保证学生食堂食品绝对安全与卫生,主食采购应取得原始发票;其他副食市场采购无法取得原始发票的支出,应填制《食堂副食品采购清单》,载明应供商(或摊位)、品名、单价、金额,实物验收人签字可作为财务报销原始凭证。

13、财务报销严格执行谁经办谁报销的内部牵制制度,严禁经办与审批一人完成的违规行为。

14、不得将他人借条转冲本人借款。

15、经办人整理原始凭证,按开支项目粘贴。

16、科室负责人签批。

17、会计稽核。

18、向出纳报帐

19、备用金半年结算一次,否则不予办理续借。

20、未借支直接报销业务,注意钱票两清。

21、属于当天借支,当天报帐的费用支出业务,借支单退还经办人。

22、当天借支,隔天报帐的费用支出业务,借支单不能退还,由财务部门出纳员开具报帐收据给经办人,证明该项借款已冲帐。

23、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费:主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

24、车辆运行费:主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。

25、水质监测费:主要包括水质业务费和取样费。业务费:含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费:含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

26、经费收支情况

27、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

28、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据(邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单)。

29、报销单应使用蓝黑碳素笔严格按报销单据要求项目认真写;

30、金额大小写须完全一致(不得涂改);

31、简述费用内容或事由,要求与取得发票相符。

32、非日常报销的其他事项不受以上的时间限制,可随时办理。

33、员工整理交通车票(含因公公交车票),按规定填好《出差费报销单》。

34、伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

35、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

36、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

37、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。

38、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

39、审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。

40、定额内的业务招待费的支出,因工作需要,确需开支的,经所长批准后,由财务人员执行。定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出,需由经办人提出,经所长审批后,由财务人员执行。


公司出差旅费报销制度 30句菁华(扩展6)

——亲爱的出差祝福语 30句菁华

1、多少次发誓不再想你,一缕风却搅起满腹思绪,笔尖上却流出:一万个思念。

2、亲爱的宝贝儿,最近好吗,想我了吗?要好好的照顾自己,好好的关爱自己啊。

3、时间冲不淡爱情的酒,距离拉不开思念的手。无论分隔多么遥远,我心依然为你守候。

4、这世界本来没有海,只因为我每想你一次,上帝就掉下一滴眼泪,所以就有了太*洋。

5、情是爱的灵魂,我是爱的化身,你和我会心心相印,至难舍难分,爱你是我今生最想要的责任!

6、不相见不等于不想念,不联系不等于忘记,打电话怕影响你,只能发个信息带去无尽的问候和思念。

7、愿甜蜜伴你度过一天中的每一时,愿*安同你走过一时中的每一分,愿快乐陪你度过一分中的每一秒。

8、睡梦醒来好想你,随手发去短信息;不知最近可如意,工作生活皆顺利;愿我祝福永伴你,道声晚安祝好梦。

9、亲爱的!孤独的我在等你,回电话依然爱你,不回电话还得等你。糖是甜的,盐是咸的,想你的感觉是无奈的。

10、一千次一万次的追问你,爱我是否胜过爱自己。无数次的告诉你,爱我自己也就是爱你,因你中有我,我中有你!

11、想哭了,泪点点滴滴入心里,是因为想到爱你的委屈。想睡了,人恍恍惚惚飘入梦里,是因为梦里我们总甜蜜相依!

12、天气忽冷忽热,这个季节心情难已*静,总挂念着远方的你,我想养一只信鸽,让它每天飞到你身边,代这我的思念和祝福!

13、向日葵说,只要你朝着阳光努力向上,生活便会变得单纯而美好。美好的一天开始,愿你能向日葵一样,迎着阳光向上!早安!

14、我有一朵神奇的花,365个瓣,每个花瓣里都有我祝福。你每天清晨都要打开一个花瓣,这样,你每天都会有一个好心情。早安!

15、叠一只弯弯的纸船,装满我的思念,乘着如水的月光,漂到你的床前,愿这弯弯的纸船停在你的枕畔,让我的思念与祝福护着你的入眠!

16、天冷了手凉了,手机也不愿意碰了。可一想起朋友,心就热乎乎的。情谊相伴,永远温暖,短信问候,愿你幸福康健,笑容天天多一点。

17、夜,明月,思念切,华灯初上,又想起了可爱的你;信,文字,发予你,诉尽真情,希望你知道,在这样的夜晚,还有一个我一直想着你。

18、牵起你的手,一生跟你走,贫穷富贵都不在乎,相扶到*白头。和你共白头,是我一生所求,谢谢你,亲爱的,让我和你一生风雨同舟。

19、因为爱上你,所以思念你,想要留住你,永远和你在一起。将爱情进行到底,不是空谈的话语,我爱你一直留在心里,只愿我们一生不分离。

20、寒冬来临,气温剧降,请你及时保暖添衣,让我心中不再牵挂,因为你是我心中最爱的人,我是你心中最暖的光!祝你健康快快乐,温暖出行!

21、我的窗口将你目光等待,点燃心中这盏需要爱的未来,照亮心房曾经的徘徊,从此之后没有时间可以停留在那片孤独的沧海,亲爱的,我爱你。

22、相爱,不一定甜言蜜语,但一定知心知意;不一定如胶似漆,但一定不离不弃;不一定形影不离,但一定心心相惜。爱上你,是我今生的唯一。

23、我等你,如果下雨就算了,因为我怕你会被淋湿生病,我会心疼的;我爱你,如果一两天就算了,因为我爱你肯定是一生一世。想你了,亲爱的。

24、你是风儿我是沙,你是牛粪我是叉,你是舌头我是牙,你是鱼儿我是虾,我愿做你累时的沙发,我想做你饿时的豆腐花。宝贝,我爱你一点不虚夸!

25、夜晚,是思念的味道无限蔓延;白天,是你的身影脑海中不断地旋转;爱是无声无息地将我的灵魂纠缠,想你是一幅情意绵绵的画卷,爱你每一天!

26、突然变冷的天气,想知道远方你的消息,是否注意身体照顾好自己,生活工作的压力,我不能为你代替,送上关心的话语几句,天冷别忘保暖加衣!

27、轻轻地,我的短信来了,出现在你的手机,你的世界;慢慢地,你睁开眼,看到我的关怀,我的问候;悄悄地,你笑了,笑得那么甜!祝你开心每一天!

28、我的思绪是一面墙,有你涂鸦的色彩,我的心跳是一首歌,有你节拍的旋律,我的温度是一个我,有你拥抱的依赖,亲爱的,我爱你,爱你,永远爱着你。

29、天亮的时候,希望你是每一天都过的快乐;天黑的时候,希望你每一晚都睡的甜美;天冷的时候,希望我的祝福能让你温暖;天晴的时候,希望你的笑更加灿烂!

30、生活压力变大,身体万不能垮,睡眠充足重要,学着自我减压。放下心头的事吧,保持充沛的精力,明天一起消灭它,深呼一口气,微笑入梦境,美梦围绕你,晚安!


公司出差旅费报销制度 30句菁华(扩展7)

——保洁公司管理制度 30句菁华

1、保洁员上岗期间保持个人仪容仪表及个人卫生,维护公司良好形象;不大声喧哗,严禁与公司同事闲聊,工作期间不影响员工正常工作;穿工装上岗,保持工装整洁、干净,工装每周涤一次;不浓妆艳抹及佩带不适宜的饰物;不留长指甲;不穿拖鞋上岗。

2、按要求高质量完成各项工作,所有工作在安排后必须立即行动。

3、工作时间内保证按时上岗,不得擅自离岗、不得私自使用办公用品(如电脑、电话等)。

4、公司员工在镇领导的监督指导和公司的组织下,努力做好本职工作。

5、清洁人员严禁在工作中饮酒,严禁醉酒工作,如有发现,当即开除。

6、负责拟定新接收物业的清洁、绿化和杀虫工作方案,并主持清洁班组建设的具体筹备工作。

7、经主管领导批准,负责清洁/绿化工作对外谈判、签约事项。

8、全程监督控制各保洁项目的保洁服务,达到体系文件规定标准。

9、完成本部门的管理目标:

10、遵守考勤制度,按时上下班,不迟到、早退,不旷工离岗,工作时间不干私活,不做与工作无关的事情。

11、妥善保管清洁工具和用品,不得丢失和人为损坏,不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用,如损坏或遗失工具照价赔偿。

12、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐,不得随意翻看。

13、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮,无手印、无尘土、无水迹;窗帘悬挂整齐。

14、办公室内的花草植物要定期浇水,并保持花盆内无杂物,盆体无尘、无污渍。

15、下班前清扫时,检查各类办公设施电源是否关闭,最后将门、窗关闭、锁好。

16、卫生间内便池应随时清扫、冲刷,做到无污渍、无异味。

17、卫生间室窗户玻璃、天花板及灯具,每月定期清扫擦拭,如遇节假日顺延。

18、负责各层卫生间设施设备的清洁保养。

19、注意节约用水用电,杜绝长流水、长明灯现象。

20、履行职责,按时上下班,不迟到、早退,不旷工离岗,不做与工作无关的事。

21、工作期间大声喧哗、嬉戏打闹者。

22、不服从管理、工作不认真者。

23、本制度自印发之日起施行,原有关规定与本制度不一致的,以本制度为准。

24、严禁乱到垃圾,每天上午十点前和下午下班前及时将楼内垃圾全部送到楼外指定的地点。

25、第一、二教学楼的各教室零散桌椅集中摆放好,并做好清理工作。

26、操场卫生早、中、晚按时打扫,重点在各公寓门前人流量大的区域以及花池垃圾较多地方。

27、认真完成领导交办的临时任务。

28、塑料大筒、笤帚、纸篓、拖布等卫生用具使用后清理干净,整齐摆放在卫生间内,不留污垢,不随意放置在其他地方(如走廊等)。

29、负责垃圾清运的人员每日早晚两次清运垃圾,确保垃圾日产日清。

30、垃圾清运时必须按照清运程序进行,严禁对师生构成生命财产威胁的清运程序,如从高楼丢扔垃圾至地面,发现一次将严惩不怠。


公司出差旅费报销制度 30句菁华(扩展8)

——全套公司管理制度 30句菁华

1、工人在参加公司施工任务期间,必须遵守公司制度,挂牌上岗。无特殊情况不得迟到、早退和擅自离开施工岗位。

2、作为施工人员,应维护本公司的文明形象,使用文明语言,提高自身道德素质的修养,不得以任何理由向他人索取钱物,更不得偷窃或私自使用他人物品。

3、注重成品与半成品的保护,叠放、堆放任何物品整齐,必要时对其要采取遮盖包封等措施,防止其受到污染和破坏,如有损坏当事人需照价赔偿并扣除当天工资。

4、保持施工现场的卫生环境,做到每日清扫,垃圾入袋,施工现场禁止做饭、洗衣、不准在工地留宿;解手到工地指定地点,违者从重处罚。

5、施工现场禁止吸烟、酗酒、吵架、讲脏话,如有违反,每次罚款50—200元。如果参观人员、公司人员、客户在现场吸烟,工人有义务及时制止,施工现场发现一个烟头,在场施工人员从重外罚。

6、注意防盗,防火安全,客户购买的材料,工长有义务妥善保管,若发生损坏需照价赔偿,下班时随手拉电闸、断电、断水、以保障安全。

7、以上各项管理制度,自即日起实施。各施工人员应严格遵守执行,每年年终进行考核,若有违反上述制度者,将予以严肃处理。

8、3.2员工上下班需打卡,违反此规定者,给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;

9、3.3员工因公外出不能按时打卡,应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》,注明因公外出时间及原因,由授权领导签字,报公司考勤员留存;

10、3.4公司考勤员:人事专干、文员;

11、5缺勤:下列情形按旷工处理:

12、5.4超过1小时未到(或离开)岗位,且无充分理由办理补假手续者。

13、5.5请假原因不属实者。

14、1.1事假须提前一天办妥请假手续,部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假,如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者,公司有权不准假或缩短、暂缓准假。

15、1.2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天,月累计不得超过3天。

16、1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的,须经总经理签字批准,否则按旷工论处。

17、1.4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。

18、2病假

19、2.5长期病休人员按*规定的最低生活标准,发给基本生活费。

20、3年假

21、5.2员工婚假为七天,遇节假日顺延,超过时间按事假处理;

22、5.3员工请婚假需连续一次申请完;

23、6产假

24、6.2员工配偶分娩凭医院证明,准假3天;

25、6.3妊娠三个月以上的流产或死产,凭医院证明,按国家有关规定准假;

26、*产假在规定时间内不扣除薪资。

27、7.4丧假需凭相关死亡证明。

28、2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。

29、4.2周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发:

30、4.3加班工资月核发天数:全月累计不得超过2天,并需以“加班申请单”和考勤卡为依据,没有打考勤卡,一律不得计为加班。


公司出差旅费报销制度 30句菁华(扩展9)

——公关公司管理制度 30句菁华

1、立足公司利益:热情接待、即时上报、不卑不亢、讲求原则、注重技巧、灵活处理、本级解决、切莫越级、追求时效、不留后患。

2、遵守工作纪律:下级服从上级、不该说的不说、不该做的不做、不自作主张、不越权处理、不随意表态。

3、用心聆听:发现客户的真正需求,获得处理投诉的重要信息。

4、表示道歉:切忌漠不关心、据理力争、寻找借口、拒绝。

5、记录问题:记录客户不愉快发生的时间、地点、经过、涉及人员等重要问题记录下来。

6、了解采访目的。接受采访前询问“报导主题是什么?”“还会访问哪些人?”等。

7、充分沟通交流。在接受媒体采访时,先和媒体记者进行深入沟通,选好媒体对新闻的判断点,掌握媒体报道的新闻规律。有的放矢,防止不良信息传播。。

8、掌握语言技巧。遇到记者询问负面问题时,可以使用阻隔和转折用辞。使用阻隔和转折用辞时要很真诚,不要被视为是在逃避问题。

9、礼貌结束采访。接受访问的专业态度,自始至终都应该一样。即使访问结束后,和记者一起走出采访场所,也是访问的一部分。

10、组建班子,专项负责:一方面是高效率的保证,另一方面是对外口径一致的保证,使公众对公司处理危机的诚意感到可以信赖。

11、合纵连横,借助外力。当危机来临,应充分和*部门、同行及新闻媒体充分配合,联手对付危机,增强公信力、影响力。

12、坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。接待费需严格遵守公司制定《公关费用标准管理制度》。

13、由申请人提出申请,以下标准为一次费用标准,申请表格格式如附件(内部联络函),需要注明事由、时间、地点、招待人员、公司参加人员等。

14、确保公关部人员的数量、质量、商务拓展。

15、公关经理职责:

16、辅助、配合好副总的工作。

17、公关部红卡工作职责:

18、监督好组员陪客素质,服务好客户。

19、根据公司具体要求,服务好客户。

20、根据公司具体要求,做好酒水促销。

21、配合红卡搞好包房气氛。

22、病假需出示医院证明。

23、每周参与周日高管会、例会;迟到罚款50元,缺席罚款100元;经理以上翻倍。

24、每周组织培训一次,为组织的罚款部门500元。

25、组员8点前签到的,优先试台;如未上班的,公司组织内销。

26、组员未做到公关服务承诺书的小费没收。

27、组员未完成(公关部服务流程)的,罚款100元。

28、公关部人员不允许带电话进别人的订房,违者按(订房人管理制度)为准。

29、值班经理未完成以上工作的,每项罚款100元。

30、管理层应该协调分工,做好带台、安台、调气氛、监督包房气氛、组员陪客素质工作。未做到的每项处罚100元。


公司出差旅费报销制度 30句菁华(扩展10)

——关于出差的祝福短信 30句菁华

1、阳光送去我的祝福,晚风送去我的惦念,蚊子送去我的关怀,祝愿你旅途愉快,快快乐乐啊。

2、祝融南去万重云,您言简静官司闲。旅馆月明闻过时,途穷反遭俗眼白。愉贵神兮般以乐,快剑斫断生蛟鼍。

3、明亮的灯火,是我传递的关怀,它缀在夜空,为你照亮黑暗的前方,带着我的祝福,祝愿你的旅途愉快,*安。

4、老公你不在我的身边,我真的惦记你,惦记你的一切。坐火车时你要看好你的包包。不要有一丝松动,一路顺风。

5、心愿是风,快乐是帆,祝福是船。心愿的风吹着快乐的帆,载着祝福的船。轻轻地使向你幸福的港湾。祝你旅途愉快。

6、寂寞我不在乎,你快乐我就满足,千万个思念,在空气中凝固。扬起风吹向你,带着我的祝福,祝愿你的旅途愉快,*安。

7、春季来到气温回升,注意气象随时增减,潮湿多雾注意安全,春季疲劳还需保健,注意卫生不乱吐痰,祝你健康幸福永远。

8、窗外的世界很喧嚣,听不到自己的心跳。外面的世界很精彩,外面的世界很可爱,外出旅游,祝你旅途愉快,多长知识啊。

9、冬季到北方去看雪,小心鼻子会流血。北方干燥湿度低,水土不服要注意。防寒保暖不能少,喝水保湿也重要。愿旅途愉快!

10、带着欢乐出发,忘记所有忧愁,走进浪漫之地,观赏美丽景色,清风伴随左右,好运跟在身边,祝愿旅途愉快,*安满载而归!

11、为了让你在旅途不在寂寞,我为你准备了一个百宝箱,里面装着愉悦,甜蜜,幸福,以我对你的祝福。祝你*安出行,旅途愉快。

12、给心情放个假,和朋友聚一下。抬头看看蔚蓝的天,俯首嗅嗅馨香的花。撇开世俗的纷纷扰扰,让人生回归自然的本真。周末快乐!

13、走在回家的小路上,悠然的小曲在荡漾,礼品齐全他们唱,还有莘莘学子盼见家乡。祝福没有边界,福寿永远绵长,工作顺利新年更强!

14、送上一阵清风,伴随你旅途结束;送上一瓶如意,让你在旅途忘记烦恼;送上一些祝福,让好运跟在你身边。祝你旅途愉快,玩的开心!

15、天气冷,大雪到,寒气袭人压烦恼;道路滑,雪花飘,雪花飘落病害少;穿得暖,吃得饱,幸福健康身体好。希望幸运似雪花降落在你头上!

16、旅途虽长,可祝福不断;旅途虽远,可思念不减;旅途虽累,可美好依然;不论天涯海角,有你的地方就有我的祝福,愿你快乐,旅途*安!

17、放松心情神清气爽,游山玩水快乐随行,野外踏青分外自由,放飞梦想充满希望,呼吸新鲜空气心旷神怡。旅途有它们的陪伴愿你旅行不孤单。

18、事业就如青藏路,爱情巧遇丘比特,工资狂涨如高速,生活直奔幸福路,功名利禄要淡看,愁烦忧虑随风去,愿你快乐每一天,微笑迎接每一天!

19、登上幸福的**,把烦恼扔下悬崖。淌过快乐的河水,把忧愁冲进溪流。走过*安的大道,让梦想一路随行。愿你时时刻刻都如意。世界旅游日快乐。

20、有白昼有黑夜,白昼好景相伴,黑夜好梦相随;有相聚有别离,相聚坦诚相知,别离思念相牵。朋友一生都在心中牵挂,每一个日子里,都祝福你快乐安康。

21、看看山,愿你家庭永安稳;看看水,愿你财源滚滚来;看看竹,愿你事业步步高;看看松,愿你年轻永不老;看短信,愿你幸福开口笑;收祝福,愿你旅途乐逍遥。

22、踏上旅途,带上祝福,要*安不要太辛苦,要放松不要忙赶路,要好心情不要怕乌云密布,要心胸开阔不要跟大海比酷!祝你一路顺风,领略山水风景,感受幸福人生!

23、送你一张地图,让它指引你去感受大自然的美妙;送你一个能容纳万物的背包,让它为你留住旅途中所有的美好;送你一条祝福短信,让它伴你旅途愉快*安快乐逍遥。

24、古有哥伦布航海发现新大陆,唐僧写出大唐西域记;郑和开通中外商业路,马可波罗中外传友谊;今天你也要出游,望你一定要:赛古人,带今人,引后人,在旅游界创出新成绩!

25、愿你插上快乐的翅膀,像只自由的小鸟一样在大千世界里游乐,忘记工作的繁忙吧,忘记生活的压力吧,让自己在缤纷五彩的世界里,寻找属于自己的欢乐。享受属于自己旅途吧!

26、送你一瓶防晒霜:天下无双;送你一把遮阳伞:烟消云散;送你一个旅行壶:游走景湖;送你一个护身符:旅途幸福!特别的你,没有忧虑,享受美景,充满乐趣!祝你旅途快乐!

27、茶叶化为一阵寒暄,茶梗化为一份思念,茶水化为浓浓的情谊,茶杯化为甜美的容颜,茶底部散发出的一阵浓郁香味便是我对你的祝愿:朋友,以茶代酒,祝你旅途愉快,一路顺风!

28、风筝飞得再高,手里的线牵着;朋友隔得再远,心里的情惦着;短信写得再短,祝福的话连着;日子过得再难,朋友的肩扛着。有朋友的日子就会有快乐,有快乐的日子就会有成长,成长以后的日子就离幸福不远。

29、一分贴心的问候,吹干潮湿的天气,愿心情是“快乐干爽,总是艳阳”;一份暖心的祝福,融化弥漫的大雾,祝生活是“拨开云雾,呈现彩虹”。潮湿多雾天气,祝你安康如意!

30、这一天,我向佛祖祈愿,不为自己祈福,只愿你旅途*安;这一天,我向上帝祈祷,不为自己赎罪,只愿你旅途安康;这一天,我向道祖祈求,不为自己修仙,只愿你旅途开心;这一天,我发短信给你,不要你来伴我,谨祝你旅途愉快。

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